Guide revenus 2022 : réussir sa 2035 en mode warrior

La méthodologie ultime pour vérifier sa déclaration 2035 en 12 points !

(Avant le 18 mai 2023)

Vous avez terminé de comptabiliser vos dépenses et vos recettes 2022, et vous voulez vous assurer de l’exactitude de votre déclaration avant de l’envoyer aux impôts ?

Car vous n’êtes pas vraiment certain de la justesse de ce que vous allez déclarer…

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Vous en avez marre qu’on vous annonce des erreurs sur votre 2035 plusieurs mois après l’avoir télétransmise aux impôts.

=

Votre comptable n’a pas forcément le temps de tout vous expliquer alors que vous souhaitez comprendre.

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Vous êtes un professionnel de la santé (kiné, infirmier, ostéo, ergo, chirurgien dentiste, médecin, pédicure podologue, sage-femme…) et n’avez pas le temps de rechercher vous-même les infos comptables qu’il vous manque.

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Vous avez peut-être une application comptable automatisée, mais vous vous êtes rendu compte que cela ne suffit pas pour établir une déclaration correcte.

Seule la connaissance le permet !

Mais imaginez qu’il soit possible…

De connaître les principales règles qui vous permettent de télétransmettre une déclaration 2035 juste, avec une méthodologie efficace et en quelques jours seulement ?

Et si vous aviez sous la main, les principaux points (les + fourbes !) sur lesquels les erreurs sont les plus récurrentes, dans votre profession ?

Et si j’avais une solution efficace, rapide et facile d’accès, uniquement pour vous ?

Un guide de 12 chapitres liés à la comptabilité BNC. Créé uniquement pour les professionnels de la santé. 12 thèmes qui vous donnent souvent du fil à retordre (comme votre amie la CSG par exemple !😉) expliqués de façon simple et concise, imagés par des exemples concrets.

Aperçu du guide

Chapitre 1 : Micro BNC vs Déclaration contrôlée

Chapitre 2 : Frais de repas

Chapitre 3 : Frais de blanchissage

Chapitre 4 : Chèques vacances & CESU

Chapitre 5 : Les plafonds Madelin

Chapitre 6 : La CSG

Chapitre 7 : Frais de véhicule (Barème vs Frais réels)

Chapitre 8 : Leasing véhicule

Chapitre 9 : Gains divers et Indemnités Journalières

Chapitre 10 : Les immobilisations

Chapitre 11 : Réduction & crédits d’impôt

Chapitre 12 : Les dépenses non déductibles

⚠️ Les sujets suivants ne sont pas présents dans ce guide : La TVA, la comptabilité de la SCM, les exonérations ZFU & ZRR ainsi que les exonérations des plus-values (ces thématiques feront l’objet de formations individuelles et complètes qui seront bientôt disponibles. (car j’ai beaucoup de choses à vous raconter ! ))

Avec ce guide (préparé pour les revenus 2022 qui sont à déclarer en mai 2023), vous pourrez checker les points sensibles qui vous concernent et corriger votre comptabilité.

Et ce n’est pas tout ! Je vous ai concocté quelques petits BONUS :

  • Un calendrier déclaratif 2023 pour les revenus 2022 : pour n’oublier aucune date limite de l’année !
  • Une to do list “vérifications de ma 2035” (fichier .PDF interactif – Pas utile de l’imprimer 🌳)
  • Un tableau à compléter pour justifier de votre forfait blanchissage (fichier .PDF interactif – Pas utile de l’imprimer 🌳)
  • Un tableau récapitulatif des durées d’amortissement
  • Un simulateur de barème kilométrique
  • Et de petits QUIZ à chaque fin de chapitre ! 🤩

Hello, moi c’est Manuela !

J’ai travaillé 20 ans dans le domaine de la comptabilité, notamment en cabinets comptables, mais aussi 8 années à contrôler les déclarations 2035 des professionnels de la santé, dans une AGA de + de 30 000 adhérents.

Ce qui m’a toujours animée est de partager mon expertise, de façon simple, sans chichi, et surtout de toujours privilégier la qualité à la quantité.

Comme dit dans mon guide, la connaissance est un super pouvoir. Savoir gérer sa comptabilité, aussi ! 

Ce guide est-il fait pour moi ?

Il est fait pour vous, si :

R

Vous êtes un professionnel de la santé réglementée (kinésithérapeute, infirmier(e), médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, ostéopathe, pédicure podologue) ou proche de l’être !

R

Vous bénéficiez du régime d’imposition sur le revenu.

R

Que vous soyez au Micro BNC ou en déclaration contrôlée, peu importe.

R

Peu importe le logiciel comptable que vous utilisez ou si vous recourez à un expert-comptable.

R

Peu importe également votre niveau en comptabilité BNC (du moment que vous sachiez comptabiliser vos dépenses et recettes)

Il n’est pas fait pour vous, si :

Q

Vous êtes assujetti à la TVA.

Q

Vous bénéficiez du régime de l’impôt sur les sociétés.

Q

Votre activité ne fait pas partie des professions de santé réglementée.

Alors prêt à booster votre déclaration 2035 ?

Vous pourrez déduire cette dépense professionnelle dans votre comptabilité ! (au poste “documentation”) 😉

47 € TTC